關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問(wèn)題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票沒(méi)有收到的,如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要,并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個(gè)月開(kāi)具,不必貨物銷售出去,就立即開(kāi)發(fā)票(不過(guò)一般客戶會(huì)要求開(kāi)發(fā)票后才付款,為了及時(shí)收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票給客戶,不過(guò)這個(gè)就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說(shuō)了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問(wèn)題,首先要求采購(gòu)部門采購(gòu)貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開(kāi)具時(shí)間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過(guò)程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開(kāi)了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開(kāi)發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬(wàn)銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。
1)小規(guī)模公司成立1個(gè)月,企業(yè)范圍是軟件服務(wù)咨詢及開(kāi)發(fā)。銷售收入有14.5 萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,也無(wú)費(fèi)用票,人工費(fèi)暫時(shí)公司只有法人做工資,計(jì)劃成本多做幾人工資,怎么建帳合適? 2)其中小規(guī)模法人是一般納稅人公司法人的親戚,一般納稅人法人在自己公司發(fā)工資4500一般納稅人法人打算在小規(guī)模公司也發(fā)4500工資。這樣一般納稅人法人就發(fā)2份工資,這樣操作合理嗎?
小規(guī)模納稅人是提供建筑工程咨詢服務(wù),開(kāi)票金額比較大,公司主要成本在哪?如何合理避稅進(jìn)行稅收籌劃?
一個(gè)公司是建筑勞務(wù)有限公司,給別的工程公司提供勞務(wù)服務(wù),本月給他們開(kāi)票30萬(wàn)而且還沒(méi)有收到錢,另外我們公司又請(qǐng)別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開(kāi)個(gè)人發(fā)票60萬(wàn),已經(jīng)支付了,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個(gè)成本費(fèi)用比我們開(kāi)票的金額大。
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
老師你理解錯(cuò)了,我是小規(guī)模咨詢服務(wù)公司,可以開(kāi)3%的增值專票但是不你抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且也沒(méi)有貨物銷售這塊,我就想知道想我們這種公司都是要交哪些稅,稅率多少??jī)?yōu)惠政策是什么?我們?nèi)绾卧黾映杀荆俳欢悾?
收入不超過(guò)季45萬(wàn)或月15萬(wàn)的,只就專票交稅,普票免稅 超過(guò),普票和專票都需要交稅 小規(guī)模納稅人的合計(jì)月(季)銷售額超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售不動(dòng)產(chǎn)取得的銷售額不能享受免稅政策。但在扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額,可享受免稅政策
二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
增加成本主要是成本都能開(kāi)票的要開(kāi)票,小規(guī)模主要用足上述政策稅負(fù)很低的
老師,咨詢公司主要費(fèi)用成本都是那些啊?有沒(méi)有增加人工成本的芳芳,而且我們房子租的個(gè)人的也不能提供發(fā)票,無(wú)法入賬
主要是人工,培訓(xùn),出差等支出或外購(gòu)其他單位咨詢服務(wù),
老師,您經(jīng)驗(yàn)豐富給支個(gè)招吧,具體應(yīng)該怎么做啊?
不能提供發(fā)票的只能自已出錢交稅到稅局代開(kāi)的
咨詢公司的成本主要是人工成本嗎?能否聘請(qǐng)外包公司勞務(wù)費(fèi),并且有發(fā)票的話就可以計(jì)入成本的對(duì)嗎?還有其他好方法嗎?
答案是肯定的,您理解的完全正確,就這些方法了