同學你好 只要有發票就可以不用交
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
1.每天收入總數,我要做一個借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現金(這個分錄對嗎)還是借庫存現金,貸主營業務收入?因為這個現金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉賬給的他)每天都有支出的費用票據,我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發票,那我們就讓供應商給我們開發票,(普票)但是個體戶和小規模都不能抵扣啊,我們拿著這些發票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅啊?(聽老師的課說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們入賬時寫什么費用呢?業務招待費?
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉讓長期股權投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個人名下,稅務上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
同學你好 只要有簽名就可以 但是要有發票超出比例調增
但是天虹開給我們的發票是預售卡這抬頭喔,那我怎么做分錄?
那你意思是找簽名,入業務招待費?然后到企業匯算清繳時再按比例調增?但是以上3種方法,老師是說可以不用交的。意思是不用這樣調吧?
對的 按照比例調增就可以了
1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品,那這三種方法也是入業務招待費調增嗎?
對的 視同銷售就可以了
我以為那三種方法是可以完全免呢,原來也是要調增,也是要交稅,視同費用還是視同銷售啊?視同銷售不是要交增值稅啊?
同學你好 對的 要交增值稅的哦
老師,到底是入費用,到時企業匯算時調增,調出來,還是視同銷售要交增值稅?但是我聽老師說上面三種方法是不用交稅的。你能幫確定下嗎?具體的操作。
同學你好 你可以問問你們稅局哦
好的,謝謝
同學你好 不用客氣 一般都是繳稅的