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老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。

2022-01-07 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 16:39

你好,你統一結轉的分錄是正確的,但是不能按結轉后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調整。

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你好,你統一結轉的分錄是正確的,但是不能按結轉后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調整。
2022-01-07
你現在結轉了進項、銷項,沒有余額了,都有哪些科目還有余額?
2022-07-10
你好,一定要把應交增值稅-銷項稅額和應交增值稅-進項稅額轉到應交增值稅-轉出未交增值稅
2021-02-05
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-12-02
你好 不知最后數據是一個年度末時候累計的嗎 可以參考看下坐標河北稅局軟件客服的例子 增值稅年末結轉如何做賬舉例如下: 年初留抵稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項1000元,進項110元,進項稅額轉出50元,減免稅款280元,繳納增值稅670元,年末有留抵稅額10元。 分析:將以上三級專欄科目余額(不包括留抵稅額),轉至“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”,具體賬務處理您參考: ①借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?380 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?100(扣除留抵后的金額110-10) 應交稅費—應交增值稅(減免稅款)?280 ②借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?1000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)50 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?1050 提醒:年末的留抵稅額繼續在“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)”的借方余額中體現即可,不用做任何結轉。
2023-02-16
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