同學你好!這個需要的哦? ?先價稅分離 期末滿足免增值稅條件? ? ?應交稅費再轉入其他收益的
老師小規模增值稅季度沒超過45萬,專票和普票稅額都免嗎
請問老師小規模納稅人開的普票季度未超45萬,增值稅普票上沒有顯示稅額我記賬時還提增值稅嗎?
請問老師我是小規模納稅人季度普票未超45萬代開發票上沒有顯示稅額我記賬時還用記稅嗎
小規模納稅人開金額1000的增值稅專用發票和普票合計季度沒超過45萬,這個增值稅免稅嗎
老師 我們小規模納稅人都開普票 月超過15萬季度沒超過45萬 請問需要交增值稅嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那我按應收賬款記價稅合計數嗎?可我沒收稅費啊
老師還在嗎?
這個不是收不收稅錢的問題啊? ? 你收取的金額? ?本身就是價稅合計的