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老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!

2022-01-06 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 10:29

不用計提 借應交稅費? 貸銀行存款? 其他收益

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快賬用戶5756 追問 2022-01-06 10:31

老師,應交稅費的明細還是應交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:32

應交稅費的明細還是應交增值稅

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不用計提 借應交稅費? 貸銀行存款? 其他收益
2022-01-06
你好! 需要做分錄的 具體是什么業務的加計抵減呢?
2021-06-27
您好學員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
同學你好!這個一樣要做的呀
2021-06-27
你好,你當時做的計提加抵扣的嗎?還是直接做的抵扣。
2021-06-27
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