這個可以計入獎金費用的,這個需要交納個稅的
老師,請問我們公司舉辦活動有人來參加(不是我們的員工),我們給他們發的獎金該怎么入賬呢
老師你好問題請教1.公司買的抽獎箱做什么科目?2.公司員工居留許可證延期費用做什么科目?3.客戶打款打錯了,然后又退回給客戶了。還需要做憑證?
老師你好問題請教1.公司買的抽獎箱做什么科目?2.公司員工居留許可證延期費用做什么科目?3.客戶打款打錯了,然后又退回給客戶了。還需要做憑證?
你好 請問年會上的抽獎活動的給員工的一些獎金的費用 怎么入賬呢 掛什么科目呢
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
掛什么科目啊 掛獎金費用?這個要怎么繳納個稅啊
比如公司 一共花了 6萬元呢 抽個獎 還單獨給員工一個個交個稅?
計入管理費用-獎金里面啊,并入工資里面繳納個稅就可以
那我們抽到獎 還要一個個登記別人抽了多少啊
是的,嚴格操作,是要登記的
這不是多交稅費了嘛 如果走現金 是不是不用交稅呢
也是需要交納個稅了
走現金 也要?
那員工不同意啊 還要交個稅
是的,原則上是要交稅的,一般企業不會去代扣代繳個稅
那肯定是不想交啊 我們學財務 不就是為了少交點稅嗎 應該有可以走賬的吧?
那你直接計入福利費里面
是管理費用 福利?
記福利費 不用交稅吧?
算成集體福利,不需要繳納個稅