同學(xué)你好 如果探火管這個(gè)是用于出售的 借,庫(kù)存商品 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等;
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購(gòu)買輔料,出檢測(cè)費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個(gè)購(gòu)買輔料的購(gòu)銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購(gòu)買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬(wàn)元,代加工的單價(jià)是1支一塊錢,但是我付了2萬(wàn)塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
我們是消防器材有限公司,購(gòu)買的探火管開了一張進(jìn)項(xiàng)票10000元,但是這筆探火管是送去檢測(cè)中心檢驗(yàn)的,檢測(cè)中心又會(huì)開一張檢測(cè)費(fèi)4000元,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師好,有個(gè)問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會(huì)收取客戶800元的上牌費(fèi),代客戶去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測(cè)費(fèi)360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來(lái)的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會(huì)計(jì)分錄,收客戶上牌費(fèi)時(shí):借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項(xiàng)稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測(cè)費(fèi)360的發(fā)票開的專票,那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬
請(qǐng)問之前借出去的款收不回來(lái)了,法院判決書也下來(lái)了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒計(jì)提需要補(bǔ)提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個(gè)金額?
老師,請(qǐng)問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車輛保險(xiǎn) 實(shí)際支付2766.73,但是對(duì)方開票票面金額不開車船稅,我發(fā)票和實(shí)際金額對(duì)不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實(shí)際沒有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費(fèi)用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會(huì)經(jīng)費(fèi)的和填寫嗎?辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)都是在管理費(fèi)用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎?
去年工商年報(bào)里寫了兩個(gè)失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個(gè)人寫進(jìn)去嗎?
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,如果24年年報(bào)和審計(jì)的不一致會(huì)怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月申報(bào)抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報(bào)表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過bvi境外主體財(cái)稅報(bào)表的嗎?
送到檢測(cè)中心檢驗(yàn)
同學(xué)你好,檢測(cè)費(fèi)也是計(jì)入庫(kù)存商品;
如果計(jì)入庫(kù)存商品,后面送去檢測(cè)中心借方做什么科目?
同學(xué)你好, 與價(jià)款一起計(jì)入庫(kù)存商品 借,庫(kù)存商品14000
那庫(kù)存商品后面怎么平賬?
那庫(kù)存商品后面怎么平賬?——銷售時(shí) 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品;
送去檢測(cè)中心只是進(jìn)行檢測(cè),不銷售
同學(xué)你好,是不銷售,檢測(cè)費(fèi)不是計(jì)入庫(kù)存商品么,是計(jì)入成本;