你好; 你增值稅 免征低于45萬(wàn)普票 寫(xiě)11欄次去 。不用寫(xiě)減免申報(bào)表了
老師您好!核定征收的個(gè)體工商戶銷(xiāo)售額小于核定額需要申報(bào)增值稅嗎?
個(gè)體工商戶是核定征收,要填寫(xiě)增值稅報(bào)表嗎,它還顯示這個(gè)
你好老師,核定征收的個(gè)體工商戶報(bào)增值稅,需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表嗎?
老師,個(gè)體的核定征收的,那個(gè)減免申報(bào)表要不要填,比如我的核定征收75000,收入74500,是免增值稅
個(gè)體工商戶核定征收需要申報(bào)增值稅嗎
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷(xiāo)項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫(xiě)呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
那提示比對(duì)不通過(guò)沒(méi)事吧?繼續(xù)申報(bào)就行是吧
你好;? ?是的。 只要據(jù)實(shí)報(bào)的話就不影響的?
好的,謝謝老師
沒(méi)事的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??