你好,對(duì)的是的是這么做。
老師,上個(gè)月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款呢?
老師,我們上個(gè)月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票,這個(gè)月開的發(fā)票,我上個(gè)月做的是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這個(gè)月我收到奶款了發(fā)票也開了,需要把上個(gè)月的這個(gè)分錄紅沖,然后重新入賬嗎
老師,我上個(gè)月申報(bào)了100萬,交稅了,12月才開票,賬上處理是紅沖上月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄,再按這個(gè)發(fā)票重新做分錄嗎
老師,我上個(gè)月開的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月原來做的是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開票收入申報(bào),本月開票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開票收入額,這個(gè)月賬務(wù)處理是把上個(gè)月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
申報(bào)表這里怎樣填,我上月申報(bào)了未開票收入100萬,12月開出發(fā)票110萬
你好,無票收入紅沖,然后再做開發(fā)票的。
老師,我是說申報(bào)納稅的表那里怎樣填?
附表一未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù),如果是13%銷售貨物的,在第一行里面填寫。
就是以前已經(jīng)申報(bào)了未開票100萬,這個(gè)月開出100萬發(fā)票,這個(gè)月就在未開票那里填負(fù)數(shù)100萬是吧?
好對(duì)的是的是這么做的。
老師,我2021年申報(bào)末開票400多萬,12月開了100萬,我要對(duì)于每個(gè)工程賬上主營(yíng)收入多少開多少票的嗎?還是直接開出的總額和申報(bào)的一致就可以了,還有這個(gè)未開票,可以留到多長(zhǎng)時(shí)間開完?
你好,你們平時(shí)是根據(jù)什么來確認(rèn)收入的?
平時(shí)都是按開票確認(rèn)收入的,這一次申報(bào)了未開票400多萬,因?yàn)橐呀?jīng)在做工程了,只是還沒有收到錢,還沒有開出票
你好,如果已經(jīng)完工了,你需要全部做收入的,做無限收入。
老師,還沒有全部完工
成本發(fā)票到了多少 可以作一部分 超過成本別太多就可以