同學你好 1 借,原材料17000 借,應交稅費一應增一進項2080加1000*9% 貸,銀行存款 2 借,在建工程10000 貸,原材料10000 3 借,銷售費用50*30000*(1加13%) 貸,應付職工薪酬50*30000*(1加13%) 借,應付職工薪酬50*30000*(1加13%) 貸,主營業(yè)務收入50*30000 貸,應交稅費一應增一銷項50*30000*13% 借,主營業(yè)務成本50*29000 貸,庫存商品50*29000 4; 借,固定資產(chǎn)70000 借,應交稅費 一應增一進項9100 貸,銀行存款79100
建筑公司,人民工工資申報個稅嗎?
老師,A單位與B單位簽訂聯(lián)合人才共享協(xié)議,意思就是說A單位做研發(fā)實驗,需要從B單位雇一批人來,這些人在B單位發(fā)工資交社保,在A單位兼職,共有五個人,工資三千到五千不等,我在A單位任職,給這些人按工資薪金交個稅,現(xiàn)在A單位做實驗政府要來驗收,財務專家說這部分人按工資薪金交個稅不行,必須按勞務費才能計入到這個項目支出,還要開發(fā)票,問題是這些人從2022年開始就一直按工資薪金交個稅,現(xiàn)在怎么開發(fā)票,怎么按照財務專家意思改呢
老師,我們公司做抖音賣貨,但是抖音店鋪是用別人的身份證辦理的個體戶,也就是說實際是每個抖音店鋪都是個體戶,但是賣的是公司的貨,我需要怎么做賬?按照個體戶賣貨收入好還是以個體戶代銷比較好公司是一般納稅人
老師你好,股東多投資的錢,就是注冊資本多余的錢,怎么入賬?
殘疾聾啞人人在外面鎮(zhèn)上領一份工資,不去上班, 又到公司上班領工資。個稅申報前任會計不申報,這次我接手正常給她個稅申報了, 稅務局找她說你要享受在外面的福利,就不能在外面正常工作? 那我正常發(fā)工資可以不給她申報嗎?豈不是發(fā)放與個稅申報對不上? 用什么方式既可以讓她享受福利待遇,又可以個稅系統(tǒng)上不體她名字?
老師,裝修費50萬,用長期待攤費用,那進項稅直接抵50萬的嗎?還是后期按每次攤銷的抵
老師,4月沒有勾選進項發(fā)票,和沒有開銷項發(fā)票,這個月報稅務系統(tǒng)嗎?稅務系統(tǒng)叫我先不要開票,因為我沒無成品油模塊。 ?等到5月份開通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般納稅人增值稅申報表是報0對嗎?
我想要一個勞動合同模板
給供應商付款,付款了退回了怎么計入
哪位老師幫我把不定項做了,謝謝啦
(2)為什么不加上應購入時的增值稅進項稅額1300元
(2)為什么不加上應購入時的增值稅進項稅額1300元——材料用于工程,進項稅額是可以抵扣的