這個的話你在交接的時候,你就問一下前任會計,或者是你查看一下前任會計的記賬憑證里面的原始依據,看一下它的計算過程的確定。
老師,新接手一個公司,賬上有固定資產,有折舊.(因之前的會計直接用接手公司的余額做賬.)接手時間為今年5月份,到現在固定資產沒有提過折舊,要怎么辦?
老師好,不能理解這個暫估固定資產計提折舊;暫估的固定資產的計提折舊;,比如說我之前預估固定資產值100萬,按100萬來計提十年的話,那我每個月計提了0.834萬/月,假設已經計提了3個月,但是呢,實際入賬金額是130萬,前3個月計提的金額不管,那后面每個月該計提多少錢一個月呢,謝謝。
老師我在每月計提固定資產折舊費時 分錄是 借:業務活動費—固定資產折舊費 貸:固定資產累計折舊 —通用設備 但是我發現明細賬固定資產科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產折舊分開的 這是怎么回事
老師您好,有個固定資產7034元,折舊了3年,每月195.39元計提,可是累計折舊完是7034.04的數,與固定資產差了0.04,我應該怎么辦?謝謝
老師您好 剛接手一個公司的賬,余額表顯示固定資產折舊每月計提總金額是7380.79元,但是17項固定資產 我現在不確定每一個固定資產每月計提的分別是多少?還有之前的折舊年限 怎么辦老師
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
之前的賬在外地做的,和老板鬧掰了所以沒做任何交接手續,包括賬目都沒提供
那這種情況的話,你就看一下他之前就比方說第一次取了這個固定資產的時候,他的第一次折舊,看一下這個憑證的原始依據的計算過程。
所有的憑證都沒有
那你這個什么都沒有,你就沒辦法確定他之前是按照什么方法來進行折舊的,你看一下能不能登陸之前的那個申報系統,就看一下之前備案的備案的折舊方法,這些能看能不能看到。
備案信息里沒看到老師
那你這種相當于就沒有信息了,你就只能去看,能不能問一下前任會計,要不然地話你任何數據都沒有,你也沒辦法去確定他之前的折舊方法。
讓對方提供是不太可能了人家態度很堅決
那你這個就沒辦法去獲取它之前的信息,因為人家也拒不提供,你也沒有相關可以查找的一些依據。
那老師我接手第一個月折舊應該怎么提啊 無法判斷之前每一項資產月累計折舊是多少
你可以考慮登陸申報表去查一個之前的那個申報記錄。看一下最近兩個月的那個資產負債表的累計折舊的變化金額。用這個價格來作為本期要具體的折舊處理。
我查了近三個月都是同等金額 ,但是這是總月折舊金額,還是不能算出17項資產各自的累計金額
對了,因為你現在這些數據,你沒辦法去計算每一個單獨資產的折舊,你只能算總。
我看了這些固定資產折舊年限有10年、5年和3年的,但是他之前應該都是按照3年計算的,沒有區分,我接下來是按照三種年限重新計提,還是打包匯總在一起按照他之前計提的月折舊來繼續計提呢老師您的建議呢
正常情況你肯定是不能打包,你是要分攤每一個資產來進行計算折舊。
那老師您的建議呢 我接下來應該怎么做 賬肯定是要不回來了,我是按照我的計算方法重新計提折舊還是接著他的計提呢
我建議你對你現在所有的資產,你重新去進行一個盤點,然后重新進行評估,然后對于每一個資產重新確認它的使用年限,進行折舊。
我盤點了實際的資產和賬上一致,那我能不能把資產總額減去他已經計提的把剩下的余額再重新按照適應應折舊的年限重新開始計提,應該是從20年10月份開始計提的
可以這樣子處理啊,你這個樣子處理當然是最好的呀。