你好1. 對(duì)方開票應(yīng)該是對(duì)方承擔(dān)稅費(fèi)的 。 你承擔(dān)稅費(fèi) 你做賬是計(jì)入營業(yè)外支出取得 2. 是的。 就這樣紅沖。記得折舊就行了。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥隆OM蠋煄臀医饣笠幌隆? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好,我們?cè)?019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對(duì)方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司,請(qǐng)問要紅沖之前入固定資產(chǎn)再按發(fā)票日期入賬嗎?還是把發(fā)票放到2019年做賬做附件?
老師好,我們?cè)?019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對(duì)方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司。問題一:我司替對(duì)方繳納所得稅、附加稅,完稅證明名字是對(duì)方,我司可以入賬嗎?問題二:2019年憑證寫分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行,現(xiàn)在要紅沖之前暫估入賬后的分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行嗎?
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價(jià)12萬,處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?不會(huì)呀,請(qǐng)指導(dǎo)一下唄。
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 一般納稅人注冊(cè)資金1000萬 實(shí)收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報(bào) 溢價(jià)為24000元 繳納個(gè)稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要繳納40多萬的個(gè)稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價(jià)至176萬
老師,計(jì)提和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個(gè)體戶2024的年工商年報(bào),2024年第四季度有交經(jīng)營所得(2025.01月申報(bào)),繳納的這筆經(jīng)營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會(huì)計(jì)嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時(shí)候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險(xiǎn)大嗎?本來企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調(diào)增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費(fèi),應(yīng)該怎么開票呢