請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題是什么呢?
提供20萬(wàn)元不含稅的原材料,委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票。怎么算增值稅和消費(fèi)稅
委托加工黃酒30噸發(fā)出材料成本,一萬(wàn)元加工費(fèi)用8000元受托企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
委托位于縣城的乙企業(yè)加工黃酒3噸發(fā)出原材料20000元支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)1000元增值稅130元當(dāng)前全部收回
A公司為增值稅一般納稅人委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價(jià)款20000元,支付加工費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為1300元,由受托方代收代繳消費(fèi)稅1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品
1.委托某單位加工量具一批,發(fā)出原材料成本為70,000元。另以銀行存款支付發(fā)出材料運(yùn)輸費(fèi)2,000元及增值稅180元,取得增值稅專用發(fā)票。2.以銀行存款支付量具的加工費(fèi)20,000元及其增值稅2,600元,取得增值稅專用發(fā)票。3.以銀行存款支付加工量具返回的運(yùn)費(fèi)2,000元及增值稅180元,取得增值稅專用發(fā)票。4、委托加工的量具全部驗(yàn)收入庫(kù)。5.A材料盤(pán)盈250公斤,每公斤成本為16元,盤(pán)盈原因待查。
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模不到三十萬(wàn)不交增值稅,當(dāng)初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個(gè)人都由單位來(lái)承擔(dān)!個(gè)人不承擔(dān)社保,賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么做? 匯算清繳社保費(fèi)用大于工資薪金有問(wèn)題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),工人辭職不干了,員工報(bào)銷,沒(méi)有發(fā)票可以嗎?
企業(yè)反向開(kāi)票,產(chǎn)生的稅費(fèi)可以直接入營(yíng)業(yè)稅金科目嗎?
老師,電子稅務(wù)局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在注冊(cè)的哪個(gè)過(guò)程區(qū)分?
老師 我有一張海關(guān)進(jìn)口專用繳款書(shū)上面完稅價(jià)格是573576 但是付款的時(shí)候是付了584584 拿著繳款書(shū)我入賬的時(shí)候是待應(yīng)付賬款貸方——海外573576 支付的時(shí)候 我是應(yīng)付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應(yīng)付借款借方就是有余額11008 請(qǐng)問(wèn)老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報(bào),那發(fā)票也要勾選統(tǒng)計(jì)嗎
采購(gòu)商品,收到贈(zèng)品,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
會(huì)計(jì)分錄
借:委托加工物資 20000 貸:原材料 20000 借:委托加工物資1000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 ? ?貸:銀行存款1130 借:庫(kù)存商品 21000 貸:委托加工物資21000
消費(fèi)稅呢
你沒(méi)給稅率啊,還有被委托方是否有對(duì)外的售價(jià)?