你好可以成本加成價格,比如成本100加成10%按照110開
甲商場為擴大銷售準備贈送一次促銷活動有以下三種方案可以選擇:1讓利(折扣)20%銷售商品即甲商場將1000元的商品800元價格銷售且將合作并贈送禮物在同一張發(fā)票的金額欄分別注明;(2)銷售贈送商品即甲商場在800元商品的同時再贈送200元的商品(并且將贈送的200元)的商品單獨開具發(fā)票);(3)返還20%的現(xiàn)金即甲商場在銷售1000元商品的同時向顧客贈送200元的現(xiàn)金。以銷售100元的為基數(shù),該參與的商品的進貨成本為600元進貨成本占價格的60%以上價格價格不含價格有機農(nóng)業(yè)13%,進購商品每一個銷售費用為13%的增值稅專用發(fā)票甲商場銷售1000元商品可以在企業(yè)所得稅稅前征收的工資和其他費用60
開票A產(chǎn)品200元,贈送B,B有進項價格,沒有銷售價格,請問開票票面怎么開呀!開票系統(tǒng)里贈送折扣必須有金額,可是我們B產(chǎn)品沒有賣過所以沒有銷售價格
甲商場為擴大銷售,準備在本年10月開展一次促銷活動,有以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場將價格為1000元的商品以800元的價格銷售,且將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的金額欄分別注明。這相當于折扣銷售,折扣為20%。方案二:贈送商品,即甲商場在銷售價格為800元商品的同時,另外再贈送200元的商品(將贈送的200元的商品單獨開具發(fā)票,則不僅原價800元的商品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售價格為1000元商品的同時,向顧客贈送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù),參與該活動的商品購進成本為600元(即購進成本占售價的60%)。以上價格均為含增值稅價格。假設(shè)甲商場銷售商品適用增值稅稅率為13%,購進商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。假設(shè)甲商場促銷活動的顧客均為其
我們是藥品零售企業(yè),然后開發(fā)票需要有贈品的情況。 一般就是正品正常開,贈品就先正常市場價格開,然后正常的價格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開發(fā)票就是10盒贈1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈1盒。那我們進的貨里面就有贈品,那也是開發(fā)票贈品也是同樣正常的銷售價格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進貨價沒有關(guān)系呀
你好,我公司有一些產(chǎn)品進價為零,賣給對方也是零,但是合同上有備注價格然后顯示為贈送,請問我開給對方銷售發(fā)票時這部分產(chǎn)品要開百分百折扣嗎
老師,要更正24年個稅,一張光盤只能拷貝一家個稅嗎,我要更正是4家
請問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業(yè)所得稅的稅率政策是?
針對銀行需要做融資財務(wù)報表,這個報表要怎么做才完美?
注冊資金減資流程和注意事項
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業(yè)公司開給租戶水費發(fā)票稅率不是3%嗎,我看現(xiàn)在好多都是9%.是開錯了嗎
老師,社保扣費以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實地核查。貨物出口報關(guān)賣給香港公司。實質(zhì)香港公司是自己的。實地核查來詢問的時候要怎么回復(fù)稅務(wù)人員公司的業(yè)務(wù)模式
老師好:請問我單位庫存商品有數(shù)量,但金額是負的,我賬也沒有記錯,這是什么原因造成的?我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
可是不想讓客戶知道價格,所以才不想開價格,有沒有其他辦法顯示贈品
開票系統(tǒng)目前做不到。金額改不了的