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五、某增值稅一般納稅人2021 年10 月發生下列經濟業務:(15分) 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000萬元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優質費 11.3萬元;將自產貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費稅;采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到8萬元。 2.購進貨物一批,增值稅專用發票注明價款100萬元,稅款13萬元:購選農產品,收購憑證注明買價 200 萬元,用于生產13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進貨物專用發票注明稅額為1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

2021-12-30 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 11:31

業務1銷項稅額的計算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:32

業務2可以抵扣進項稅額是 13 %2B200*0.1%2B 10.9/1.09*0.09-1=32.9

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:32

當期應交增值稅的計算是 160.16-32.9=127.26

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業務1銷項稅額的計算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16
2021-12-30
同學 業務1銷項稅額的計算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16 2021-12-30 11:31 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 業務2可以抵扣進項稅額是 13 %2B200*0.1%2B 10.9/1.09*0.09-1=32.9 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 當期應交增值稅的計算是 160.16-32.9=127.26
2022-10-31
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
你好同學,具體計算出過程為
2022-10-31
你好,計算該企業本月應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=(80萬%2B10萬)/1.13*13%%2B100萬*13%—26萬—3萬*9%
2022-11-19
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