您好,具體是什么問題
2.年度終了,通過對賬確認本年度財政直接支付預算指標數為100000元,當年財政直接支付實際支出數90000元; 年度財政授權支付預算指標數為20000元,財政部門已下達到單位零余額賬戶的用款額度為18000元,單位實際支取額度為17000元用于購置電腦。 (1)財政直接支付時,事業單位確認預算指標結余時 (2)下年度年初,事業單位實際使用恢復的財政直接支付額度并發生實際支出購置日常辦公用品。 (3)收到 “授權支付到賬通知書”的會計分錄 (4)按規定支用額度時的賬務處理 (5)年度終了,依據代理銀行提供的對賬單作注銷額度的相關賬務處理 (6)本年度未下達的財政授權支付預算指標數,根據未下達的差額
資料:某事業單位發生如下經濟業務請為該事業單位編制有關會計分錄:(1)收到財政授權支付額度通知書單”列本月授權支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現金2500元,(3)年末,通過對賬單確認本年度財政直接支付預算指標數為1000000元,當年財政直接支付實際支出數為900000元。本年度財政直接支付預算指標數與當年財政直接支付實際支出數的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉來的“財政授權支付額度恢復到賬通知書”下達數50000元,收到財政部門批復的上年未下達零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結賬時,“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉入“本期盈余”科目。(6)年終結賬時“其他預算收入”科目貸方余額為95000元全部結轉,其中專項資金收入29500元,非專項資金收入65500元,分別將其轉入“非財政撥款結轉--本年收支結轉”和“其他結余”科目。
資料:某事業單位發生如下經濟業務請為該事業單位編制有關會計分錄:(1)收到財政授權支付額度通知書單”列本月授權支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現金2500元,(3)年末,通過對賬單確認本年度財政直接支付預算指標數為1000000元,當年財政直接支付實際支出數為900000元。本年度財政直接支付預算指標數與當年財政直接支付實際支出數的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉來的“財政授權支付額度恢復到賬通知書”下達數50000元,收到財政部門批復的上年未下達零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結賬時,“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉入“本期盈余”科目。(6)年終結賬時“其他預算收入”科目貸方余額為95000元全部結轉,其中專項資金收入29500元,非專項資金收入65500元,分別將其轉入“非財政撥款結轉--本年收支結轉”和“其他結余”科目。
資料:某事業單位發生如下經濟業務請為該事業單位編制有關會計分錄:(1)收到財政授權支付額度通知書單”列本月授權支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現金2500元,(3)年末,通過對賬單確認本年度財政直接支付預算指標數為1000000元,當年財政直接支付實際支出數為900000元。本年度財政直接支付預算指標數與當年財政直接支付實際支出數的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉來的“財政授權支付額度恢復到賬通知書”下達數50000元,收到財政部門批復的上年未下達零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結賬時,“捐贈收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉入“本期盈余”科目。(6)年終結賬時“其他預算收入”科目貸方余額為95000元全部結轉,其中專項資金收入29500元,非專項資金收入65500元,分別將其轉入“非財政撥款結轉--本年收支結轉”和“其他結余”科目。
目的:練習財政直接支付和財政授權支付方式下零余額賬戶用款額度、財政應返還額度的核算。資料:1.某事業單位收到代理銀行轉來的財政授權支付到賬通知書,財政部門向單位零余額賬戶下達授權支付用款額度600000元。裝:逍2.年末,某事業單位代理銀行提供的對賬單,注銷了零余額賬戶用款額度80000該設本年度財政授權支付預算指標數大于財政授權支付額度下達數120000元,本年度財政音月20接支付預算指標數與財政直接支付實際支出數的差額70000元。3.下年度年初,該事業單位收到代理銀行提供的上述額度恢復到賬通知書;收到駄支付政部門批復的上述上年未下達的零余額賬戶用款額度。款結4.事業單位以財政直接方式(上年直接支付)支付業務部門的委托業務賣款260000元,支付行政管理部門的資料印刷費3000元。決算要求:根據以上經濟業務,編制該事業單位的會計分錄。
供應商的發票多開了掛賬無法紅沖了,這個要怎么處理?
老師,2家公司是通一個法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會計分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開工資,她拿來一張代駕服務的發票2200元,拿來5張滴滴打車的發票共3800元,還有1張餐飲發票1800元,這些都可以報銷么?哪些是超規格的啊,哪些需要給她報個稅啊
#提問#老師,您好!用現金發工資,可以嗎?有沒有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫存,低價處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫報表的時候其他成本大于收入,這會引起稅務檢查嗎
老師我們這個月發出了一批模具,但是之前進的模具我們入了制造費用,這個怎么調賬,讓模具以進貨的方式呢
現金流量表里的現金流入是負數,這個是有問題的嗎?
老師 股權轉讓的印花稅的申報 如果是個人股權轉讓是以個人身份登錄電子稅務局 操作步驟和平時企業申報印花稅的流程差不多對嗎 也是要做稅源采集
老師,我們轉租土地一次性收了對方15年租金5萬元,我現在開票是不是一次性把這5萬全開了?那賬上要分期確認收入嗎?