同學你好 這個可以的
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結算服務費,由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發工資的,只結算服務費,但是由于公司一直沒結算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發工資,讓我們把這個員工的工資轉到他們賬上,到時候從應結算的服務費里扣除,他們給我們開票,現在他們開的票,服務名稱是 “生活服務 工資”,這樣是可以的嗎
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現在還要收我們一個點的企得,我們應該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師,個人(不是我們公司員工)給我們公司拉的客戶。我們需要給他們支付提成,讓他們開具勞務費發票,他們又不愿意按照勞務費交納稅款(代扣代繳),我們領導的意思,說好了提成13000,就要支付給他們13000,讓他們個人和我們公司簽訂臨時用工協議,按工資發放,這樣可以么?還是怎么處理比較合適呢?
老師你好 我想咨詢一下 我們這邊用別人勞務公司簽合同 我們給他們提供了人員工資及發票,但是他們算稅款的時候沒把成本給扣除掉,后面我就沒在提供成本,現在他們讓我給他們補成本,就是說 我這個成本可不可從之前的稅款里扣除?
老師你好,我們是建筑勞務公司,給總包開勞務發票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發票收他們的管理費,再讓他們開發票根本就不可能,還有總包給我們開發票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
這個要怎么算呢,比如我這邊還欠成本300萬,需要交稅款多少?
那這個三百萬乘以所得稅稅率