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分錄題1、甲公司于2019年9月20日出售一批商品給丙公司,開具增值稅專用發票,售價40萬元,增值稅5.2萬元,該商品成本為20萬元,當日已發貨,甲公司對該銷售確認收入。購貨方于2019年9月27日付款。2019年12.15日,因商品存在嚴重質量問題,丙公司要求全部退貨,雙方協議達成,甲公司于當日開具紅字增值稅專用發票,商品入庫,退回貨款。2、15372.6年1月,甲公司借入資金1000萬元,借款期為3年,年利率為5%,用于在建工程,該項工程在2020年3月達到預定可使用狀態。要求:編制計提2020年甲企業借款利息的會計分錄。3、甲公司本月應付工資總額為700000元,其中工人工資為500000元,管理部門工資100000元,專設銷售部門工資50000,車間管理人員工資50000元。要求:編制計提職工工資的會計分錄。4、A公司接受甲,乙,丙三人投資,按出資協議規定:甲出資600萬元;乙投入設備一臺,價值為200萬元,另投入商標權,價值100萬元;丙投資專利權,價值200萬元,另出資200萬元。

2021-12-28 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 14:35

具體是什么問題,您好

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具體是什么問題,您好
2021-12-28
你好:銷售實現時確認收入 借:應收賬款 452000  貸:主營業務收入 40 0000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 52000 借:主營業務成本 200000  貸:庫存商品 200000 收到貨款時 借:銀行存款 452000  貸:應收賬款 452000 發生銷售退回時 借:主營業務收入 40 0000   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 52000  貸:銀行存款 452000 借:庫存商品 200000  貸:主營業務成本 200000
2021-12-28
同學你好 借,應收賬款791000 貸,主營業務收入700000 貸,應交稅費一應增一銷項91000 借,主營業務成本500000 貸,庫存商品500000 2 借,銀行存款791000 貸,應收賬款791000 3 借,主營業務收入700000 借,應交稅費一應增一銷項91000 貸,銀行存款791000 借,庫存商品500000 貸,主營業務成本500000
2022-05-30
你好 (1)編制3月20日確認銷售收入的分錄。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),? 貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-05-30
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-25
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