你好 今年按照1%來繳納增值稅
有兩個(gè)問題,請(qǐng)老師幫忙解答 1.納稅人銷售自己使用過的物品按照簡易辦法依3%減按2%計(jì)征增值稅(忽略放棄減稅情況)對(duì)嗎? 2.納稅人銷售自己使用過的物品不管是一般還是小規(guī),都是按照這個(gè)稅率嗎?
今年小規(guī)模納稅人的增值稅是不是按照1%計(jì)算,謝謝老師,那如果銷售自己使用過的固定資產(chǎn),是按照2%的稅率。還是按照1%的稅率呀
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發(fā)票300w(差額計(jì)稅)實(shí)際增值稅0.3w。那本期的固定資產(chǎn)銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個(gè)政策的規(guī)定吧
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師,“銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅”這個(gè)稅率是多少,從哪里找,是固定稅率還是不同物品稅率不同
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對(duì)方補(bǔ)稅點(diǎn),是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計(jì)算對(duì)應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個(gè)要補(bǔ)的稅點(diǎn)是不是不是固定的
老師,我們報(bào)銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報(bào)銷
老師 我們一個(gè)同事離職了, 當(dāng)時(shí)簽的合同工資是1.6萬,實(shí)際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請(qǐng)仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財(cái)務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報(bào)銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會(huì)仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個(gè)能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時(shí),把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項(xiàng)目沒有發(fā)票但是賬上是費(fèi)用,這些需要調(diào)增。對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下,我申報(bào)退稅的時(shí)候,有一欄是美元離岸價(jià),我收匯收的是人民幣,這個(gè)地方我怎么填?我看也沒有可以改動(dòng)的地方。我報(bào)關(guān)單申報(bào)的出口價(jià)也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請(qǐng)問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)1500元 怎么做會(huì)計(jì)分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計(jì)提了,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費(fèi),還是做勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
那是不是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)?也要按照1%的稅率來計(jì)算,謝謝老師
對(duì)的 小規(guī)模的可以的
好的謝謝,麻煩老師了
不用客氣 周末愉快