你好,所得稅是這樣計(jì)算
老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產(chǎn)70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計(jì)算嗎
老師你好,我想問一下報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是300萬,有加計(jì)扣除和彌補(bǔ)虧損后實(shí)際利潤額為負(fù),不用交所得稅,那利潤表最后的凈利潤是300萬,就可以按這個(gè)凈利潤的10%提取法定盈余公積和向股東分紅是嗎?
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
利潤分配是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤
那老師一次性扣除在電子稅務(wù)局上是怎么填寫扣除的呀,還有股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎
還在嗎老師
填寫所得稅季度申報(bào)表里有一個(gè)固定資產(chǎn)的表,其中,賬載金額填寫會(huì)計(jì)計(jì)提折舊,稅收金額填寫一次扣除的
你們個(gè)體還是有限公司
小規(guī)模企業(yè)公司
股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎,老師
不是,是未分配利潤,看資產(chǎn)負(fù)債表,不是凈利潤
那老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有150萬,這150萬交分紅個(gè)稅嗎
對(duì) 你要是對(duì)著150萬分紅就繳納個(gè)稅
那老師,我實(shí)際上沒有那么多利潤啊,那這么交我要交30萬的個(gè)稅呀,我整個(gè)凈利潤才10萬呀
?為什么會(huì)差那么多
老師,那我現(xiàn)在就是不算固定資產(chǎn)我凈利潤70萬,未分配利潤也是70萬,那我扣除固定資產(chǎn)交企業(yè)所得稅,那個(gè)稅我就以交70萬為基礎(chǔ)交稅嗎
你本身固定資產(chǎn)就不能算進(jìn)去,你會(huì)計(jì)還是按期計(jì)提折舊,不能一次
老師,我可以不分紅嗎,公司沒有要求必須分紅的話
是的,可以不分紅的,不是必須的