你好,1、該企業(yè)2019年8月可以抵扣的進項稅額為13%2B26=39,選擇C 2、該企業(yè)2019年8月發(fā)生的銷項稅額為(400%2B600)*13%=130,選擇C 3、該企業(yè)2019年8月應納增值稅位130-39=91,選擇C
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月1日外購貨物100萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為13萬元;8月10日外購貨物200萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26萬元,8月6日銷售貨物不含稅銷售額400萬元,20日銷售貨物取得不含稅收入600萬元,銷售貨物均適用13%的增值稅稅率。根據上述資料,回答下列問題:該企業(yè)2019年8月可以抵扣的進項稅額()萬元A.8B.3.2C.39D.5.1(2)該企業(yè)2019年8月發(fā)生的銷項稅額()萬元A.6.4B.9.6C.130D.17(3)該企業(yè)2018年8月應納增值稅()萬元A.2.1B.6.2C.91D.11.9
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購150萬元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當月取得貨物銷售收入250萬元;將成本為58萬元的一批外購商品對外投資,同類貨物市場售價為65萬元;已知上述售價均為不含稅售價,適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應繳納的增值稅為多少元?
某自營出口生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事進料加工業(yè)務。 出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。2019年8月有關經營業(yè)務為:購進原材料一批,取 得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅額26萬元。上期末留抵稅額9萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存人銀行。本月進料加工出口貨物離岸價折合人民幣 147萬元。該企業(yè)當月應退的增值稅稅額為()萬元。
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計算該企業(yè)6月份增值稅應納稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計算該企業(yè)6月份增值稅應納稅額。
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發(fā)金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業(yè)的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計數嗎?還是哪里
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務。2019年7月有關業(yè)務如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款232000,另收取手續(xù)費34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。(3)采取預收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預售款,15日發(fā)出小汽車,20日開具發(fā)票。(4)生產中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業(yè)管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅
你好,同學,會計學堂規(guī)則一題一問,請同學重新發(fā)起提問,謝謝