你好,對的是的是零
資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
你好,老師,我想問一下,科目余額表里,應(yīng)付賬款的貸方余額是負數(shù),資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款的期末余額是不是就是零?
資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預付賬款期末貸方余額+預付賬款期末借方余額
科目余額表上應(yīng)付賬款科目有借方余額的話是不是就會導致資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表余額數(shù)不一致
您好,我想問一下應(yīng)付賬款的期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該填在哪里?應(yīng)收賬款的期末余額在借方,在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該填在哪里?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補正說明嗎
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個入賬價值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業(yè))的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風險
我們小規(guī)模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發(fā)票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務(wù)費工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因為單獨勞務(wù)費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨的發(fā)票,因為實際為打給對方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
我記得資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款的期末余額,是等于科目余額表里的應(yīng)付的貸款加上預付的貸方。這兩個數(shù)據(jù)的貸方想加是指的是正數(shù)對吧?如果是負數(shù)就是零。
好,那你也得看一下你的預付賬款有沒有復數(shù)。
如果預付是負數(shù)。應(yīng)付也是負數(shù)那就是零對吧?
預付賬款是個負數(shù),應(yīng)付賬款也是附屬的話,應(yīng)付賬款應(yīng)該有余額的預付賬款的這個負數(shù)就是。