為哈不能按要求開票呢?可以投訴對方呀
老師,AB公司的股東是同一人,A公司預付貨款10萬給B公司,但是B沒有實際發貨,預付款一直掛著,對方也沒有開票過來,現在對方公司要注銷了,請問這筆款怎么辦,是退款還是補票?沒有貨要發
老師,請問,我們公司7月份打給供應商一筆款,是提供服務類的貨款,做的預付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預付,后面款回來了就沖掉這筆預付就可以了,沒有開發票過來。
老師,有這么個情況,我9月份付了一筆貨款掛的預付款,這個月對方給開了發票,結果發票的銷售方跟我匯款掛賬的不是一個公司,這個情況可以寫收款委托書嗎
老師,我們公司幾個月以前有一筆預付賬款(貨款),但是一直沒開發票,對方公司不能開貨款發票給我們,說只能開服務發票,這種情況有辦法解決嗎?
老師請問一下,我們公司7月份有一筆貨款的預付賬款,但是對方公司一直沒有開發票給我,對方公司也開不了貨款的發票,只能開服務發票。這種情況有什么辦法解決嗎?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
我也是剛接手這家公司,之前的業務我也不太清楚,之前老板是同意可以開服務發票,但是我看轉款記錄都是備注的貨款。
哈哈,備注歸備注,要看真實的業務是貨物還是服務?
這個備注貨款,開服務發票也沒有關系嗎?真實業務是我們的系統給他們用,然后收到的入我們的賬,然后我們再轉給他們,這幾筆款就是我們轉給他們的。
是的,真實的業務是服務就可以開服務發票哈,跟打款備注無關
收到發票的時候, 借:管理費用 貸:預付賬款 對嗎?
是的,根據你的業務性質把預付賬款沖平就是了哈
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
老師,再問一下,像我們這種業務,幫對方公司收的款,再轉給他。可以入服務費嗎?
幫別人的收的,怎么計自己的費用呢?
可是這種轉給對方公司了,這筆錢應該怎么入賬呢?而且之前會計已經入的預付賬款
沖預付款就是了哈
沖預付,借方入什么科目呢?而且對方公司只能開服務發票給我們
怎么收款,就怎么還款,不知道你們的業務到底是怎樣的