你好1. 具體是什么錯誤了。 不涉及損益的直接紅字分錄沖掉 做正確的即可 2. 那就直接紅字發票紅沖在做正確的
發現以前年度賬錯了,涉及損益類的科目用以前年度損益調整科目替代,那涉及稅金的錯誤怎么更改呢?稅金科目做相反分錄更改嗎?比如未來增值稅做錯了,比如城市維護建設稅錯了,城市維護建設稅是進到稅金及附加,稅金及附加也屬于損益類科目,是不是該用以前年度損益調整提代稅金及附加來改賬呢?具體怎么做比較好呢?
你好,老師。 1.發現往年的分錄科目記錯,不涉及損益類,具體是要怎么做更正的分錄呢? 2.相同錯誤如果是當年往月錯誤呢?又是怎么更正,和往年更正有區別嗎?
老師您好!我有一個疑問我們調整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業會計準則不設以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產以及購置稅走了管理費,現在我想更正補計提,已經過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當期損益,那我24年做匯算清繳調增金額大到時候會預警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業會計準則)
老師你好,關于稅控技術服務費遞減稅額的業務,我在紙上下了,2019年發生的時候會計記錯賬了,實際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會計更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發現這個問題后,我想在2023.12月把這個錯誤更正過來,否則營業收入就是負數,那需要怎么更正啊?本來應該用費用科目的,用的收入,小企業會計準則,跨年不能用以前年度損益調整,那我怎么更正呢
老師,請問小企業會計準則是不是沒有以前年度損益調整科目?那如果更正以前的錯誤成本憑證,應該怎么做分錄呢?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
正確是:其他應付款,用錯成了:預付賬款。
是做原錯誤相反分錄,然后再做好正確的分錄嗎?
你好; 現在調整 下? 比如? ?借其他應付款貸預付賬款。 就做這一筆哈 或者是?做原錯誤相反分錄,然后再做好正確的分錄