你好,計(jì)算多.算發(fā)給你
4.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為9944元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
1.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為9944元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
某酒廠2021年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1) 本月生產(chǎn)糧食白酒 1000 箱,每箱20斤。銷售 850 箱,每箱不含稅出廠價(jià)為 500 元。(2)招待所領(lǐng)用糧食白酒 10箱。(3)給職工超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放糧食白酒8 箱,并參加交易會(huì)贊助糧食白酒 20 箱。(4)以自產(chǎn)糧食白酒 600斤生產(chǎn)藥酒 1000 斤對(duì)外銷售,取得含稅銷售額65000元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算該酒廠8月應(yīng)納的消費(fèi)稅額(白酒稅率為比例稅率20%、定額稅率 0.5元/斤,藥酒稅率為 10%)。
4、某酒廠5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為10296元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)送給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)
4、某酒廠5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為10296元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)送給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒
問,會(huì)計(jì)2024年度的會(huì)計(jì)摘要憑證的摘要,這與會(huì)計(jì)憑證后面所附的附件內(nèi)容不一致,那么現(xiàn)在對(duì)摘要進(jìn)行更正,如何操作?
我們是農(nóng)業(yè)種植公司,種植香料樹。樹到成熟期后可以持續(xù)采摘30年。成長(zhǎng)期為3年。請(qǐng)問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費(fèi)用,入哪個(gè)科目?
你問2023年度以前個(gè)稅的計(jì)提和繳納這塊沒有清理過,現(xiàn)在接手以后呢?會(huì)計(jì)接手以后這個(gè)怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計(jì)提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們?cè)趪?guó)外有店 然后吧 一個(gè)是我們運(yùn)輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個(gè)是運(yùn)輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u的 這個(gè)還沒到國(guó)外的貨品是屬于國(guó)外的資產(chǎn)不
好的謝謝老師
交消費(fèi)稅=9944/1.13*20%%2B6000*5*1.1/(1-20%)*20%%2B200*6*10*20%%2B(1000%2B5000%2B200*6)*2*0.5=19610交增值稅9944/1.13*13%%2B200*6*10*13%=2704
老師能分步計(jì)算嗎 綜合算式有點(diǎn)老不太懂
好的,你稍等一下下哈
好的 謝謝老師
應(yīng)納消費(fèi)稅所得額=9944/1.13%2B6000*5*1.1/(1-20%)%2B200*6*10=62050交消費(fèi)稅=62050*20%%2B(1000%2B5000%2B200*6)*2*0.5=19610應(yīng)交增值稅納稅所得額=9944/1.13%2B200*6*10=20800應(yīng)交增值稅=20800*13%=2704
為什么這個(gè)稅率是13%呀 我們這邊是17%