你好,這個是免費的是嗎?你們能分出每個部門吃了多少嗎?如果分不出來的話,都做到管理費用里面付款借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款開了發(fā)票借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在成立了職工食堂,自己買菜做飯。買菜的成本怎么核算 月初付款分錄 月底結(jié)算開了發(fā)票收到發(fā)票的分錄 還有就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本是否需要分到銷售費用 管理費用和制造費用中?
生產(chǎn)制造企業(yè),購進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運費 如果后期單獨收到運費發(fā)票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進(jìn)到費用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機(jī)械折舊費等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機(jī)械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
5月6月已結(jié)賬,現(xiàn)在8月份,現(xiàn)在才拿5月6月發(fā)外加工單過來結(jié)算,那我做賬是算到7月份的制造費用里面還是怎么做分錄,內(nèi)賬,如果納入8月份,那8月的生產(chǎn)成本就大了,怎么處理
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè),這月生產(chǎn)發(fā)生了好幾萬的制造費用,但還沒有完工產(chǎn)品來銷售,那這個月的制造費用我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做?
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務(wù)信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團(tuán)項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規(guī)模交稅能用到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現(xiàn)在4月增值稅申報表應(yīng)交增值稅為零,以哪個為準(zhǔn)
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔(dān)個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
免費的 進(jìn)來蔬菜調(diào)料做什么分錄? 月底怎么轉(zhuǎn)成本?車間工人吃的多 各部門金額準(zhǔn)備按總費用除以總?cè)藬?shù) 再乘各部門人數(shù)算。月底是否要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄?
108010201 稅收分類名稱 石灰 開票商品名稱 *非金屬礦物制品*白灰
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款開了發(fā)票借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
建議你不要再分部門核算了,如果你再分部門核算的話,你每個部門一個人吃了多少,這樣也能分出來 一個人吃了多少能分出來的,需要合并到工資交個稅的。
車間的也都放到管理費用么?這樣進(jìn)福利費不需要繳納個稅是么?那購進(jìn)的食材是否直接進(jìn)福利費?如果不分部門,那月底是否也不涉及結(jié)轉(zhuǎn)?
是的是的,是這么做的,不需要交個稅的,分不到每個人的,不需要交個稅。 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
老師那購進(jìn)不同原材料的物流費進(jìn)哪個科目?
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通常情況運費是和購買原材料一起的么?可以直接進(jìn)原材料,但是現(xiàn)在原材料和運費發(fā)票分開收到的,找不到具體對應(yīng)的哪款原材料這個怎么做分錄?
借管理費用,貸銀行存款。
進(jìn)了管理費用的 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是否就不算運費了?
是的,不需要再算成本的,如果你在算成本的話,重復(fù)了。
但是提供訂單成本或者計算產(chǎn)品單件價格定價時,是否賬外單獨從管理費加進(jìn)運費核算成本或者單件產(chǎn)品價格?如果是運費明確哪一個原材料的 就直接一起進(jìn)原材料是么?需要統(tǒng)一么?是還能看情況進(jìn)管理費或者原材料
你好,需要看的,需要考慮一下運費。
運費都是十幾萬、幾十萬的金額都進(jìn)管理費這個沒問題吧? 如果進(jìn)原材料,比如番茄就和借:番茄原材料合計在一起么
你就分?jǐn)?,你分?jǐn)偛怀鰜淼脑?,就簡單做,做到管理費用里面,這個你自己決定。