你好,可以計(jì)入研發(fā)支出
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,我們是軟件企業(yè),跟顧客簽訂了一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,但是合同有一部分技術(shù)服務(wù)是外包給其他工作做的,那這部分服務(wù)我們是做成本,還是研究費(fèi)用呢?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款,已收對(duì)方開(kāi)給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺(tái)還沒(méi)有研發(fā)成功,也沒(méi)有銷(xiāo)售開(kāi)票)還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
我們公司給一個(gè)公司提供外包的研發(fā)人員,對(duì)方結(jié)算的技術(shù)服務(wù)外包合同款,給員工發(fā)工資,這部分工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開(kāi)發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷(xiāo)售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購(gòu)的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
之后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用嗎
如果是費(fèi)用化的是的