你好,你可以把抵扣和發票聯一起的放在憑證里
老師,我們收到的增值稅詳見清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯單獨裝訂,現在聽說原來是要抵扣聯附一份,發票聯附一份,但我們已經裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來裝訂嗎?會不會影響到什么
通行費發票抵扣問題: 1、通行費發票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據出來,一份用來做賬,一份放在進項抵扣聯里到時一起裝訂? 2、通行費發票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨再做賬呢?
老師,請問增值稅專用發票是不是一共有三聯,分別叫什么名字,如果我們銷售貨物給客戶,客戶應該拿哪一聯,我們裝訂在賬本里是哪一聯,我們拿來抵扣單獨留存的又是哪一聯?
請問老師,公司收到福利費的專用發票,我們勾選了不抵扣,那該發票的抵扣聯是要單獨拿出來跟抵扣發票清單一起裝訂,還是不用拿出來放到賬務里即可?
請問老師我們公司是進出口貿易的,我們收到國內公司開進來用于出口的進項稅發票,我們第3聯用來記賬了,那么第2聯的抵扣聯只能用了做退稅,請問這個抵扣聯要我們要跟每個月的內銷進項專票裝訂在一起嗎?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
有相關規定嗎?
這個沒有規定的,都是您企業財務制度自己規定