你好,服務類的可以的。
老師,暫估的成本分錄是 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估 嗎
就是我做暫估成本的時候:借:主營業務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發票時:借:主營業務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師好,請問暫估成本可以借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估嗎
暫估主營業務成本分錄為,借 主營業務成本 貸 應付賬款暫估,次月沖暫估 借 應付賬款暫估 貸 主營業務成本,有個問題,這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師,暫估成本這樣分錄對不對? 借:主營業務成本 貸:應付賬款 暫估
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
機械租賃的可以不
你好,可以的,可以這么做的。
這邊是個人代開來沖減成本,暫估的不需要明確到個人嘛
你好暫估的可以不用的。
好的,那老師,公司現在賬上沒有錢,可以用法人的借款直接來沖減法人付的工資不
你好,可以的,可以這么做的。
借 應付職工薪酬-職工工資 貸 其他應收款-法人 嘛
對是的,是這么做的。
公司之前購入的挖機,沒有計提凈殘值,現在購入的挖機,計提凈殘值,,,前面沒有計提的,可以補計提凈殘值不
還是都可以不計提凈殘值了
你好,你還能修改嗎?能修改的話可以的。
建議還是不要修改了,你之前的和現在的殘值率可以不一樣。
就是之前沒有計提凈殘值,現在的計提凈殘值,也不影響嘛
你好對的是的,這個不影響的。
好的,那老師,如果暫估成本,不開票,之前沖銷之前的暫估,也是可以的嘛
是的是的,可以這么做。
那老師,如果暫估40萬,但是最后拿票只有15萬,這樣影響不
這個成本部大于你的收入吧。
暫估的成本部大于你的收入可以的。
不是大于收入,是大于收到成本票的金額
只要不大于收入就可以的,你的暫估的成本部大于收入,發票到了之后紅沖暫估的,然后再做發票的沒有問題可以的。