同學,你好 是B做分錄嗎?
A公司把車賣給B公司,未收到款,發票是二手車市場開給B公司,發票直接給了B公司,A公司沒有單據如何做賬,分錄如何做,B公司可以直接把車做費用處理嗎?
收到A公司開來的增值稅專用發票-機動車,應該怎么做分錄? 然后B公司直接開機動車統一發票賣給客戶。 期間客戶直接把車款付給了A公司,B公司未產生任何收入,只是收到了A公司代收車輛證明
假設,我們公司為A,對方公司為B,還有第三方保險公司。因為幫B公司的客戶維修車,保險公司賠付錢給B公司,(B公司收錢開發票給保險公司),B公司再支付給A公司,(A公司收錢開發票給B公司),但是由于B公司破產了,保險公司打給B公司的錢沒法開發票了,但是保險公司打給B公司的錢原封不動的轉給了A公司(修車費),A公司直接給了保險公司開發票。請問這筆賬應該怎么做?
老師,請問一下,我公司是汽車貿易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買車由我公司與客戶簽訂代購協議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開機動車發票給客戶,那我公司收到按揭款后,會計分錄記:借:銀行存款 貸:其他應付款-XX車款。支付車款時,記:其他應付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務費,借:其他應付款-XX車款 貸:主營業收入 應交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務費的稅就可以了,對嗎?
老師好!同一個法人,注冊兩家公司,一家是養殖公司A,一家批發農產品B商貿公司,一般都是A公司直接收購養戶的雞銷售給客戶,客戶有的回款回到B公司賬戶,B公司在把回款轉到A公司賬戶,兩個公司都做收入報稅了,B公司沒有成本發票,這該怎么處理呢?
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
嗯嗯 是的
A是供應商,同時也代收了客戶車款
同學,你好 收到發票 借:庫存商品 貸:其他應付款 出售貨物,開具發票 借:其他應付款 貸:主營業務收入 應交稅費
老師 如果次月B公司給A公司付了專票的金額呢
借:庫存商品 貸:銀行存款
老師 那這樣庫存商品不是一直在增加嗎
同學,你好 你賣出去以后,就結轉成本了
那老師 我可以問一下資產負債表資產和所有者權益不相等,所有者權益多了是什么原因呢
同學,你好 有分錄做錯了
是那邊的分錄導致的呢
同學,你好 這個需要一筆一筆分錄看
老師,我找到了 差了這筆 這個資產減少我們開的二手車發票 像這個應該怎么調才對呢
是不是不應該放在固定資產清理
同學,你好 你這個分錄,具體什么業務?
我們公司之前的車過戶給客戶,開具的這個普通發票
同學,你好 出售固定資產的分錄是這樣的 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理,累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理,應交稅費—應交增值稅。 3、發生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置收益, 貸:固定資產清理(或相反分錄)。