同學你好 這個原分錄負數紅沖
老師好,我咨詢下紅字發票信息表的事,我方是銷售方,需要開紅字發票,購買方已經認證了,應該由購買方出具紅字發票信息表,問下購買方需不需要在信息表上蓋章?
已抵扣購買方如何開具紅字信息表
請問我公司買貨已認證,開具了紅字信息表。對方開具紅字發票,給我們紅字發票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
請問我當時購買方,我方因退貨,開具紅字信息表,已抵扣。我購買方現在開具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應該如何做賬?
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,發票對方已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時需要分開填嗎,因為我方的發票額度是十萬
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
老師,沒有發票,只有紅字信息表,而且,只沖銷其中一部分。
那就只紅沖一部分就行了
老師,發票還沒到,只有信息表
同學你好 沒事 這個可以不用發票