只有再登錄進(jìn)去看看了。應(yīng)該沒問題的
老師,新成立的公司報(bào)國稅0申報(bào),忘記匯總上傳,報(bào)完了城建稅那些附加稅,沒有報(bào)增值稅,然后插稅盤自動(dòng)匯總清卡了,我再報(bào)增值稅有影響嗎?
老師好,我這個(gè)月申報(bào)完增值稅發(fā)現(xiàn)沒有插入稅控盤上報(bào)匯總,那么我這邊需要在稅務(wù)局“申報(bào)結(jié)果查詢”里面去作廢增值稅報(bào)表,然后再插盤匯總上傳嗎?
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請問去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師,我分公司是非獨(dú)立核算,3月份剛申請合并納稅統(tǒng)一總公司申報(bào)。去年10月份來立的分公司,忘記申請合并了。稅務(wù)局要求我申報(bào)分公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅自己所得稅匯算清繳,我可以分公司都填0嗎?然后收入合并總公司一起申報(bào)。
換個(gè)懂點(diǎn)的老師幫忙解答下, 老師,我分公司是非獨(dú)立核算,3月份剛申請合并納稅統(tǒng)一總公司申報(bào)。去年10月份來立的分公司,忘記申請合并了。稅務(wù)局要求我申報(bào)分公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅自己所得稅匯算清繳,我可以分公司都填0嗎?然后收入合并總公司一起申報(bào)。
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個(gè)體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時(shí),打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
那個(gè)日期已經(jīng)是1月了,應(yīng)該沒事是吧
那你看看,你的增值稅申報(bào)成功沒嘛?
好像是第一個(gè)月,然后不需要報(bào)那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,其他的都報(bào)了
進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)去看是否能查到12月的增值稅申報(bào)記錄?