你好,對的是的,是這么做的。
老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因為他們都是拿加油和路橋發票來實報實銷的,這確實是因公事而產生的費用,如果不簽訂租車協議的話,能否憑發票直接入管理費用-差旅費。
老師,我們公司名下沒有車,租賃了另一個公司的小轎車用于公司日常外出辦事,合同里寫明了租賃期內所產生的車輛過路過橋費油費停車費修理費等費用由公司承擔,我公司A員工開著這輛車辦事回來,所產生的費用是不是應該報銷給A員工,并把錢打給這名員工
老師我們公司沒有車輛,所有開發人員,自有車輛外出,規定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數,在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現,這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說和員工簽訂租車協議,老師簽訂協議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產經營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業務員嫌太麻煩!也不合理!
老板現在是公司最大的股東,平時辦公外出都是在用他自己的錢,也沒有報銷過。現在老板說讓我看一下能不能整個租車協議/車輛使用協議啥的,能讓公司公戶正常給他發工資的同時可以補貼車補和因辦公產生的油費過路費啥的…就是不想多上個稅,這個車補可不可以不并入工資里啊?有沒有什么好的建議呢
按規定: 企業使用員工個人的車輛,應在簽訂租賃合同并取得車輛租賃發票的情況下,其發生的與生產經營相關的油費、保養費、過路費等支出,可憑合法有效憑證在企業所得稅前扣除。但是我們公司和員工簽訂的是私車公用協議,憑票實報實銷不行嗎?非要納入個人收入繳納所得稅嗎?
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費不能做自己公司,稅務局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設置了招待費科目,在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧?
老師,年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?如果沖掉了,現在發工資了,怎么做分錄
老師,現在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?老師現在的分錄怎么做
老師好,小規模納稅人,季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結算順利進行,請貴單位協調為盼!
這樣不會產生稅務風險吧
你好,只要有租賃合同的,這個沒有影響,可以的。
這錢是a墊付的吧,發生的油費。
是的A員工墊付的,如果對方公司并不是經營車輛租賃業務的,例如對方公司經營賣酒業務的,對方也可以開車輛租賃發票,什么情況下對方可以開專票
只要稅務局允許他們開出來的,可以的。
好的,謝謝老師
不是客氣,工作愉快。
老師,追問一句,租一輛價值30萬左右的小轎車合同里這個車的押金5萬合適嗎
什么原因你們需要交押金?
萬一這車我們公司給弄丟了,或者被盜了,發生重大交通事故等
你好,可以的,可以這么做的。