你好?還是先做進項,然后再做進項轉出 對?
免稅一般納稅人收到專用發票如何處理?賬務上我是按照一般納稅人直接做進項稅額,然后再做進項稅轉出?報稅時候做正常勾選,申報表進項就寫進項,然后進項稅轉出再把這個稅額填進去
收到的專票不能抵扣,是不是直接計入成本?還需要進項稅額轉出嗎?公司是一般納稅人簡易計征
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務,進項稅額轉出嗎
公司是一般納稅人實行簡易征稅,收到進 項專票,這樣做法對嗎?
公司是一般納稅人,實行的簡易征收,收到的專票是直接做進項不抵扣處理,還是先做進項,然后再做進項轉出?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
進項轉出怎么做分錄?比如來發票,借原材料,應交稅金進項稅額,貸應付賬款,然后借應交稅金進項轉出,貸原材料?
后面的錯了,是借原材料貸進項轉出?
你好? 借原材料 貸進項轉出?
那比如我原材料有好幾種,那是不是每次都得做一筆進再做一筆轉出,還是能合在一起,做成一筆分錄的?
你好 轉到對應的那筆業務里??
那就是還是要分開,一筆一筆做,是吧?
那就是還是要分開,一筆一筆做,是