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1行政單位職工張某出差回來,實際支出差旅費4500元,回退現金500元 2事業單位月末盤點現金,發現盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費報銷尾款 3行政單位計算本月應付在職行政編制人員的職工薪酬,應付工資為3360000元,應付地方(或部門)津貼補貼196000元,應付其他個人收入240000,應付社會保險費1176000(單位承擔部分),應付住房公積金532000元(單位承擔部分) 4事業單位年終將本期盈余轉入盈余分配,結轉各項收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請問這幾筆業務怎么做分錄呢

2021-12-06 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 16:50

同學您好, 1.借:單位管理費用 4500 庫存現金 500 貸:其他應收款 5000 借:行政支出 4500 貸:資金結存-貨幣資金 4500 2.借:庫存現金 100 貸:其他應付款 100 剩下兩題在下條信息,請稍后

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齊紅老師 解答 2021-12-06 17:03

3.借:單位管理費用 5504000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3360000 -應付地方(或部門津貼補貼) 196000 -應付其他個人收入 240000 -應付社會保險費用 1176000 -應付住房公積金 532000 4.借:本期盈余 1000000 貸:本年盈余分配 1000000

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同學您好, 1.借:單位管理費用 4500 庫存現金 500 貸:其他應收款 5000 借:行政支出 4500 貸:資金結存-貨幣資金 4500 2.借:庫存現金 100 貸:其他應付款 100 剩下兩題在下條信息,請稍后
2021-12-06
借業務活動費用 貸應付職工薪酬工資336萬 應付職工薪酬津貼196萬 其他應付款個人收入24萬 應負職工薪酬社保是,176,000 應付職工薪酬公積金53,2000
2022-12-09
同學你好 需要做預算會計的
2022-12-22
同學, 你好,計算當中。
2023-06-06
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