您好 最好是統一通過一個科目核算 不然到時候付款萬一超額了? 不容易知道
老師你好!賬上掛有一家單位的往來,因接了對方的工程,開票給對方,計入了應收賬款科目。又因購入對方單位的材料,又設了應付賬款科目。11月份又付了對方履約保證金50000元,需要計入其他應收款科目嗎?借:其他應收款 貸:銀行 請老師指點一下,謝謝!
21.【多選題】下列各項中,應通過“其他應付款”科目核算的有()。(2021年·2分)A.預先收取的出借包裝物押金B.應付的租入包裝物租金C.應付的材料采購運費D.應付的短期借款利息22.【單選題】下列各項中,應通過“其他應付款”科目核算的是()。(2020年·2分)A.應付存入保證金B.應付供貨單位貨款C.應付職工防暑降溫費D.應付股東現金股利23.【單選題】某企業2019年1月1日以短期租賃方式租入管理用辦公設備一批,月租金為2000元,每季度末一次性支付本季度租金。不考慮其他因素,該企業1月31日計提租入設備租金時相關會計科目處理正確的是()。(2019年改編·1.5分)A.貸記“應付賬款”科目2000元B.貸記“預收賬款”科目2000元C.貸記“預付賬款”科目2000元D.貸記“其他應付款”科目2000元24.【多選題】下列各項中,企業應通過“其他應付款”科目核算的有()。(2019年·2分)A.購進商品時發生的供貨方代墊運費B.應付的合同違約金C.代墊職工家屬醫藥費D.存入保證金
老師,這個有什么區別呢,一個是借:其他應付款。另一個:借:應收賬款。我翻之前的帳,如果賣給單位的,就是計入主營業務收入和應收賬款科目。如果是賣給個人的,就計的是其他應收賬款和其他業務收入。這里的第一個,其他應付款是不是因為之前是對個人,所以這里開票的時候就借方:沖減:其他應收賬款。但是這里寫的是其他應付賬款。是弄錯了嗎?還是有其他的可能。
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產已經評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區分6月前后業務,此時我應該借方沖減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票,發票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師你好!上方的應收賬款、應付賬款兩科目合并為一個應收賬款科目,付給對方的履約保證金也通過應收賬款科目核算嗎?謝謝!
履約保證金通過其他應收款科目 這個會退的
老師你好!采購合同對應的發票已經到了60萬,銀行付款對方60萬,這筆分錄該如何處理?謝謝!
請問貨物收到了嗎
老師你好!具體不太清楚
借:在建工程等 貸:應付賬款 借:應付帳款 貸:銀行存款
老師你好!對方來的是專票,進項稅額能抵扣嗎? 借:在建工程 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:應付賬款 請老師幫忙看一下,謝謝!
請問購入做什么用途的
老師你好!應該是老板自家用的,開的公司的發票。
公司可以用上這些東西嗎
老師你好!老板家裝修的材料計入辦公樓裝修費里了,公司有棟辦公樓,但早已在用。老板家裝修的材料費先歸在長期待攤費用,等完工再攤銷進管理費用/辦公費。上面采購的一套設備能否計入辦公樓裝修里,該如何進行處理?謝謝!
您原來辦公樓有這些設備么?
老師你好!原來辦公樓應該沒有這些設備。對方開的公司抬頭的發票,還從銀行賬戶上付了款。
那可以當做裝修的入賬 不過稅務要上門看的話 那就露餡 辦公樓里沒有
老師你好!對方來的是專票,進項稅額能抵扣嗎?是計入哪個科目合適,是計入在建工程還是固定資產?能否等款全部付清了發票到齊了再入賬計入固定資產,先來的發票能到明年入賬嗎?謝謝!
計入長期待攤費用科目 辦公樓裝修進項稅額可以抵扣
老師你好!1、摘要欄寫購空調系統一套嗎,合同里寫了好多系統?2、能否等款全部付清了發票到齊了再入賬計入固定資產,先來的發票能到明年入賬嗎?3、退票手續費的分錄該如何寫?謝謝!
摘要欄寫購空調系統一套 你準備計入房屋固定資產原值嗎 退票手續費?請問退什么票