你好需要計算做好了給你
銷售2016年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發票,上面注明每輛取得銷售額1萬元,怎么計算應納稅額?
購進貨物取得增值稅專用發票,注明制度的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。進項稅額怎么計算啊
(4)銷售2016年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發票,上面注明每輛取得銷售額1萬元。(5)購進貨物取得增值稅專用發票,上面注明的貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,上面注明的稅額0.54萬元。怎么計算它的應稅金額
(5)購進貨物取得增值稅專用發票,注明貨款60萬元、稅額7.8萬元;另外取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運輸費用6萬元,稅額0.54萬元。怎么計算可抵扣進項稅額
購進貨物取得增值稅專用發票,注明的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元,款項尚未支付;另外開出轉賬支票支付購貨的運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明的運費是6萬元,增值稅為0.54萬元。怎么算
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
業務4應交增值稅銷項稅5*1*0.13=0.65
業務5可以抵扣進項稅額7.8+0.54=8.34