同學你好 你是要算銷項嗎
銷售2016年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元,怎么計算應納稅額?
銷售2016年10月購入作為固定資產使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項稅額?
(4)銷售2016年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元。(5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,上面注明的貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額0.54萬元。怎么計算它的應稅金額
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用增值稅稅率13%,2019年9月份的有關生產經營業(yè)務如下:1、銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額90.4萬元,另外取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬元。2、銷售乙產品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額25萬元。3、將試制的一批應稅新產品用于本企業(yè)集體福利,成本價位30萬元,該新產品無同類產品市場銷售價格。4、銷售2012年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額0.5萬元,該摩托車原值每輛0.8萬元。
銷售2016年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額一萬元。計算銷售使用過的摩托車應納稅額。
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
是的吧,2016年購進的也沒說有沒有抵扣進項稅
這個肯定抵扣了 這個時候可以抵扣 那就是1除以(1%2B13%)*13% 這樣說
所以,進項是已經抵扣了,不用管了,現(xiàn)在就算銷項稅就可以了是嗎
嗯 直接算銷項就可以的
謝謝老師~
滿意請給五星好評,謝謝