你好,本月計提分錄,次月發放分錄,需要區分生產成本和制造費用
老師你好,比如公司11月份工資是12月發放,在11月份計提工資,12月實際發放工資的時候才計提工會經費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經費吧!
老師,我公司是25號發工資,比如我們都是11月份計提10月份的工資,因為11月份計提11月份的算不出來,那12月份我這邊要計提2個月的工資嗎
老師,我公司11月投產,那我11月份計提10月份的工資和發放還要分生產成本和制造費用嗎,我們是次月發放工資也次月計提上月工資
老師,我想問一下。比如:現在是12月份,那我做的是11月份的帳,計提工資是不是要在10月30號計提,10月份當月的工資和社保。會計分錄要怎么做。然后11月份發放工資,11月份月頭繳納社保費用。會計分錄要怎么做
老師,12月份年底做賬沒有發放11月份工資,應該就不用做發放工資的分錄吧?1月發放11月和12月份工資,補做發放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
我們11月份工資還沒算出來
按照權責發生制是應該在11月份計提
那我11月份做賬可以計提10月份工資和發放11月份工資,再計提11月份工資嘛
如果你之前沒有計提可以做補提的