你好 ;? ? ?你們必須要選對的;這個會影響加計扣除的;正常是現代服務按 10%加計扣除的。? ??
請問老師,供應商做技術開發,現在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導致后面沒業務的話,她后面補開給我們的發票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業務了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發票才勾選進項發票
老師 您好!我們湖南電子稅務上給我們單位的行業名稱是應用軟件開發,現在需要提交增值稅使用加計抵減政策聲明 行業名稱沒有我們這項 我們可以選專業技術服務業或者研發和技術服務業 或者信息技術服務業 都可以么 這個選不對的話 會有影響么 謝謝
老師,出口技術服務是需要做跨境應稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應稅行為免征增值稅備案時跨境應稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費的專業技術服務,提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業科技、環保科技、生物科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,企業管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
你好,民間非營利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢