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某企業(yè)為增值稅一般納稅人采用的企業(yè)所得稅率為25%,2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下 1.產(chǎn)品銷售收入3000萬元,無形資產(chǎn)出租收入100萬元,國債利息收入60萬元 接受捐贈現(xiàn)金收入80萬元, 2.產(chǎn)品售銷售成本1550萬元,其他業(yè)務(wù)成本,50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元,其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元,其中業(yè)務(wù)招待費55萬元,新技術(shù)研發(fā)費100萬元 6 財務(wù)費用80萬元,其中向分支機(jī)構(gòu)支付融關(guān)利息40萬元 7. 營業(yè)外支出流傳元,其中,支付稅收滯納金十萬元,合同違約金八萬元 要求計算該企業(yè)2019年度利潤總額納稅調(diào)整增加額,納稅調(diào)整減少額應(yīng)納稅所得額,應(yīng)交所得稅費
某企業(yè)為增值稅一般納稅人采用的企業(yè)所得稅率為25%,2019年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 1.產(chǎn)品銷售收入3000萬元,無形資產(chǎn)出租收入100萬元,國債利息收入60萬元, 接受捐贈現(xiàn)金收入80萬元, 2.產(chǎn)品售銷售成本1550萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元,其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元,其中業(yè)務(wù)招待費55萬元,新技術(shù)研發(fā)費100萬元 6 財務(wù)費用80萬元,其中向分支機(jī)構(gòu)支付融關(guān)利息40萬元 7. 營業(yè)外支出60萬元,其中,支付收入滯納金10萬元,合同違約金8萬元 要求計算該企業(yè)2019年度利潤總數(shù)納稅調(diào)整增加額,納稅調(diào)整減少額,應(yīng)納稅所得額,應(yīng)交所得稅費
某企業(yè)為增位稅一般納稅人,采用的企業(yè)所得稅率為25% 2019年有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)產(chǎn)品銷售收入3000萬元,無形資出和收入100萬元,國債利息收入60萬 接受捐贈現(xiàn)金收入80萬元。 (2)產(chǎn)品銷售成本1550萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元。(3)稅金及附加20萬元 (4)銷售共用300萬元,其中廣告費200萬 (5)管理費用400萬元其中:業(yè)務(wù)招待貴55萬元,新技術(shù)研發(fā)費用100萬元
某企業(yè)為增值稅一般納稅人采用的企業(yè)所得稅率為25%,2019年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 1.產(chǎn)品銷售收入3000萬元,無形資產(chǎn)出租收入100萬元,國債利息收入60萬元, 接受捐贈現(xiàn)金收入80萬元, 2.產(chǎn)品售銷售成本1550萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元,其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元,其中業(yè)務(wù)招待費55萬元,新技術(shù)研發(fā)費100萬元 6 財務(wù)費用80萬元,其中向分支機(jī)構(gòu)支付融關(guān)利息40萬元 7. 營業(yè)外支出60萬元,其中,支付收入滯納金10萬元,合同違約金8萬元 要求計算該企業(yè)2019年度利潤總數(shù)納稅調(diào)整增加額,納稅調(diào)整減少額,應(yīng)納稅所得額,應(yīng)交所得稅費
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用的企業(yè)所得稅率為25% 2019年有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)產(chǎn)品銷售收入3000萬元,無形資出和收入100萬元,國債利息收入60萬 接受捐贈現(xiàn)金收入80萬元。 (2)產(chǎn)品銷售成本1550萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元。(3)稅金及附加20萬元 (4)銷售共用300萬元,其中廣告費200萬 (5)管理費用400萬元其中:業(yè)務(wù)招待貴55萬元,新技術(shù)研發(fā)費用100萬元
老師,請問一下住酒店收到專票,可以抵扣的嘛?
交給門店的押金為什么屬于其他應(yīng)收款
老師,我們是一般納稅人,種植銷售茶葉,請問增值稅。企業(yè)所得稅免嗎
你好,我想問一下,我們公司剛成立的,現(xiàn)在要做審計報告用于投標(biāo),就需要財務(wù)報表提供給他們,我們公司現(xiàn)在沒開過發(fā)票,但是給員交社保,所以利潤是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在想把利潤做成零,這種情況能行嗎
公司購買的廠房租給其他公司,房產(chǎn)稅跟土地使用稅是公司交還是承租方繳納
老師,2025年最新個體戶累進(jìn)稅率表有嗎?
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目補(bǔ)貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
怎么從個稅申報系統(tǒng)里下載excel模板?
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哪個網(wǎng)站可以查所有農(nóng)產(chǎn)品的稅率表? 還有稅務(wù)文件能查詢稅收分類編碼
老師,能給我快點解答一下嗎?
廣告費扣除限額=(3000%2B100)*15%=465,實際發(fā)生200萬元,不需要納稅調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費扣除限額1=55*60%=33 業(yè)務(wù)招待費扣除限額2=(3000%2B100)*0.5%=15.5萬 應(yīng)該按15.5萬扣除,納稅調(diào)增額=55-15.5=39.5萬 向分支機(jī)構(gòu)支付的融資利息40萬元應(yīng)該調(diào)增 支付滯納金10萬元應(yīng)該調(diào)增 納稅調(diào)增額=39.5%2B40%2B10=89.5萬 國債利息收入60萬元應(yīng)該調(diào)減 新技術(shù)研發(fā)費加計扣除100*75%=75萬 納稅調(diào)減額=60%2B75=135萬 應(yīng)納稅所得額=3000%2B100%2B60%2B80-1550-50-20-300-400-80-60%2B89.5-135=734.5 應(yīng)交所得稅=734.5*25%=183.625萬