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本月只有一筆增值稅進項,月底結轉的時候怎么做分錄?是借:應交稅費-留抵稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?

2021-12-02 10:47
答疑老師

齊紅老師

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2021-12-02 10:48

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:48

轉出未交增值稅在借方有余額了。

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快賬用戶5071 追問 2021-12-02 10:52

期末是在貸方寫負數嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:54

可以的可以這么做的。

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2021-12-02
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
對的,同學,你的理解是正確的
2024-01-11
可以的,可以這么做。
2021-11-24
您好 請問您上月留抵稅額13000在應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎
2023-06-28
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