同學,你好 要開具紅字發票信息表
銷方上個月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個月的藍字發票退回來了,銷方開紅字發票信息表,紅字發票,正確的藍字發票,銷方把紅字發票信息表+紅字發票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
老師,發票開頭開錯,跨月了,購貨方沒抵扣,銷貨方直接紅沖這個發票就可以嗎?要開具紅字發票信息表嗎?謝謝老師
老師,跨年發票,對方退回,我們需要開紅字信息表嗎?還是不用開紅字信息表可以直接紅沖?謝謝老師
老師你好,購貨方己拿發票抵扣,現在發現開票名稱錯了,要沖紅,沖紅是購貨方在她開票系統開出紅字信息表給我公司開出沖紅發票嗎?原來給購貨方己抵扣的發票要不要拿回?
如果發票已經抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數發票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發票再給購買方嗎
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
那是否需要取回購貨方手中的發票聯和抵扣聯呢?謝謝老師
同學,你好 需要取回
取回后如何處理?和原來的放一起做賬?謝謝老師
同學,你好 和紅字發票放在一起做賬