是的,您說的完全正確
業(yè)務招待費和廣告宣傳費匯算清繳調增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調增前是負數。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調增費用2萬) 假設調增后累計利潤總額仍舊是負數,就不需要補繳所得稅了對嗎?
比如年末利潤負10萬,匯算清繳業(yè)務招待費要調增4000,不涉及其他指標,最后利潤還是負數,不用交所得稅對吧
老師!公司2020年利潤表本年累計是負一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調增如圖對嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報里有業(yè)務招待費,如果調增后,是不是要補繳企業(yè)所得稅,還是在調增后,利潤是負數,也不需要補繳
2022年度財務報表是根據2022年度12月的數據填寫的 對不對? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話,該調整業(yè)務招待費用,福利費,工會那些,調增了就調增了,最后利潤總額也會變的 ,后補交企業(yè)所得稅,或者退稅,根據你調的來.?對不對。 以上我兩步驟操作,對不對?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
管理費用都有發(fā)票已入賬,已支付,這個匯算清繳沒有指標吧,都可以稅前扣除吧
沒有的,放心申報吧
還有兩個疑問, 1. 如果2021年度所得稅匯算清繳交稅了,賬面利潤是負數,2022年度賬面和匯算都是負數,2022年度是不是不會牽扯到2021年度? 2.虧損可以在5年內彌補,這個虧損是指匯算清繳后的對吧,是虧損的年份+5嗎?不包含虧損那一年吧
不會牽扯到2021年度,是的,不包括虧損那一年
謝謝老師
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