你好,全部都是借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)老師,保安公司保安項(xiàng)目外包出去了,結(jié)算時(shí)外包公司開(kāi)具人力資源服務(wù)~人力資源管理服務(wù)可以用嗎?外包就是用外包公司的職工干活,我公司就不用負(fù)擔(dān)社保等各種費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票內(nèi)容人力資源管理服務(wù),這個(gè)屬于勞務(wù)派遣范圍嗎?
我們公司的清潔阿姨承包給外服單位,現(xiàn)在外服單位給我們開(kāi)票,服務(wù)費(fèi)開(kāi)的是“人力資源服務(wù)費(fèi)”,工資部分開(kāi)的是“人力資源服務(wù)費(fèi)*代發(fā)工資”,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,保安公司保安項(xiàng)目外包出去了,結(jié)算時(shí)外包公司開(kāi)具人力資源服務(wù)~代發(fā)工資可以用嗎?外包就是用外包公司的職工干活,我公司轉(zhuǎn)包了,人員不是我公司的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票內(nèi)容人力資源服務(wù)-代發(fā)工資,這個(gè)屬于勞務(wù)派遣范圍嗎?之前開(kāi)的發(fā)票是人力資源服務(wù)-人力服務(wù)
我們是人力資源公司,如果我們以后想開(kāi)差額征稅發(fā)票,那么36個(gè)月不可以變更,不可以再開(kāi)6%的發(fā)票啦,我想問(wèn)比如以前我們開(kāi)過(guò)人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開(kāi)過(guò)這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個(gè)開(kāi)差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開(kāi)的時(shí)候也必須開(kāi)差額征稅嗎?還是其他幾個(gè)明細(xì)可以繼續(xù)開(kāi)6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
老師你好,我們公司有幾個(gè)員工在外包公司做工資,那外包公司開(kāi)具過(guò)來(lái)的人力資源外包服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票,手續(xù)費(fèi)開(kāi)的是其他人力資源外包服務(wù)費(fèi),這兩個(gè)發(fā)票我進(jìn)哪個(gè)科目合適?
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問(wèn)題1:固定資產(chǎn)入股沒(méi)有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問(wèn)題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問(wèn)題1:固定資產(chǎn)入股沒(méi)有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問(wèn)題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫(xiě)的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),對(duì)嗎老師?
對(duì)的是的,根據(jù)受益部門(mén)來(lái)就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。