你好,是這樣的,但是你們?yōu)樯哆M(jìn)銷不一樣稅率呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進(jìn)項(xiàng)票,稅率有9%的也有13%,而我們開出去的銷項(xiàng)票,稅率是9%,這樣可以嗎?
老師,我們商貿(mào)企業(yè)賣鋼材,買進(jìn)來賣出去,不價(jià)格,買進(jìn)來賣出去都是含稅價(jià)格,那我算利潤,就直接用賣出去的減去買進(jìn)來這樣算利潤可以不,還是老師有其他好一點(diǎn)的方法
老師,你好!比如我們買進(jìn)來的材料稅率為9%,賣出去得開13%,這樣是不是有點(diǎn)虧?
你好老師,我們是建筑公司,開的材料票進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn),但我們這個(gè)行業(yè)的稅率本身是9,這樣下來我們的待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票會(huì)多出很多,請問這多出來的進(jìn)項(xiàng)票會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么處理比較好?
老師購進(jìn)的材料開進(jìn)來的都是13個(gè)點(diǎn)稅率,但是我們的建筑裝飾工程公司,開出去的都是建筑服務(wù)發(fā)票9個(gè)點(diǎn),這樣不就倒掛了嗎?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里
因?yàn)閷Ψ娇赡苁菭I業(yè)執(zhí)照范圍開不了13%
那你們確實(shí)就虧了。。
那如果是這個(gè)問題的話,能不能讓他們?nèi)ピ黾咏?jīng)營范圍?
可以啊。前提是他們愿意嗎,你們長期交易的話可以。
嗯 應(yīng)該會(huì)長期交易
那你們就可以給對方商量一下了。
不過我想了一下,好像也沒差多少,我們稅是抵扣少了,但同樣支付的金額也變少的,只是原本可以抵稅的那部分直接變成銀行存款去支付了
您可以算一下,如果他開9%給您優(yōu)惠,那樣也是可以的。
相當(dāng)不含稅金額一樣的情況下,開13%和9%其實(shí)是沒差的
那就行,祝您工作順利。