同學(xué)你好 對(duì)的 在電子稅局做出口退稅備案 也需要商務(wù)局備案
老師,你好!外貿(mào)企業(yè)首次從稅務(wù)局作出口備案登記,稅務(wù)局給的電子數(shù)據(jù)讓導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng),具體怎么做?在哪里系統(tǒng)導(dǎo)入?是上海市電子稅務(wù)局-我要辦稅那里嗎?
外貿(mào)企業(yè)首次從稅務(wù)局作出口備案登記,稅務(wù)局給的電子數(shù)據(jù)讓導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng)如何操作?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中怎么生成出口退稅備案變更申報(bào)?需要安裝稅控盤嗎?
想問一下大家,電子稅務(wù)局已經(jīng)備案出口退稅,為什么出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里沒有備案
老師您好,我企業(yè)是新辦外貿(mào)企業(yè),要出口退稅的,在電子稅務(wù)局上面要做出口退稅備案嗎?需要上傳的資料可以在哪里下載模板呢?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理