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老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
您好: (1)?? 乙工廠本月應代收代繳的消費稅=(材料成本+加工費)÷(1-消費稅率)×消費稅率=(10%2B2)÷(1-15%)×15%=2.12(萬元) (2)?? 業務1:消費稅=(100%2B1÷1.13)×15%=15.13(萬元) ? ? ? ? ? ? 業務2:消費稅=40×15%=6(萬元) ? ? ? ? ? ? 該化妝品公司本月應向主管稅務機關繳納消費稅=15.13%2B6=21.13(萬元)
不好意思老師,這個題還有后邊的幾問以及提示 其他相關資料:該化妝品廠生產的(包含委托加工收回的)化妝品均為征收消費稅的高檔化妝品,高檔化妝品消費稅稅率15%、成本利潤率5%,取得的相關票據均在本月申報抵扣進項稅額 (3)計算該化妝品公司本月應向主管稅務機關繳納的增值稅。
您好: (3)?? 業務1:銷項稅額=(100%2B1÷1.13)×13%=13.12(萬元) 業務2:銷項稅額=40×13%=5.2(萬元) ? ? ? ? ? ?進項稅額=30×13%=3.9(萬元) 業務3:進項稅額=2×13%=0.26(萬元) 業務4:銷項稅額=10×(1%2B5%)×13%=1.37(萬元) 該化妝品公司本月應向主管稅務機關繳納增值稅=13.12%2B5.2%2B1.37-3.9-0.26=15.53(萬元)。