二零年你申報的是正確的話,不用修改。
19年3季度是企業所得稅交了178.27,19年年度匯算清繳時支出成本多了,等于預交了178.27,不退不抵的話去大廳改一下年度報表嗎
找蔡老師回復,之前的問題還沒有問完,企業所得稅匯算清繳申報表更改,大廳說還要財務報表,這樣的話19年財務報表是不是也要更改,怎么更改?
老師請問一下我們2020年一季度的財務報表有改動,當時是預交了企業所得稅,但是申報表沒有改過來,這種情況2020年匯算清繳前是不是要先去稅務局把2020年一季度的申報表改了先
老師,咨詢個問題:20年少確認收入和成本,現在直接修改20年年度財務報表和匯算清繳報表么?還是20年4季度的都要需要修改呢?
請問19年度報表本來是虧損的,結果年度匯算清繳表全部申報成0了,現在修改匯算清繳表的話,是不是20年全年企業所得稅表都要改啊?不改的話有什么問題沒?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
你二零年是有盈利的話就有影響。
只是可能有個虧損數20年預繳申報時沒有彌補?這樣不知道系統會不會后期提示不過
都修改,你都去稅務局修改。
這好麻煩,不改也沒事吧,就改20年年度匯算清繳數據,到時在彌虧可以嗎
你看你稅務局那邊的要求吧。
正常申報的話是不是20年第一季度預繳會自動彈出去年的虧損?
對的是的是這么做的,是這么理解的。
我不彌虧,年底在彌虧不行?
你好,彌補虧損不是你說彌補不彌補的問題,那就是系統自帶的。
但是是要
這個你去修改一九年的匯算清交,到時候看你稅務局那邊的要求。
反正如果要改的話最多改20年全年的報表吧,不改2021的
你好 對的 是的 還不到21年匯算清繳
改20的是不是要把,2021的3個季度的企業所得稅報表都做費才能改去年的
20年的和今年沒關系的 只要在21年匯算清繳之前做就可以
沒明白你意思
你修改19年20年的,二一年的,不需要修改,二一年的季度預繳不用動。
就是就是一年算一年和其他年度沒關系。
你好 有關系 但是21年匯算清繳沒做就不用修改