同學你好 單位部分的沒計提嗎
請教老師: 上月社保扣款記帳: 借:管理費用-社保 貸:銀行存款 本月發現這個人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費用應該由他個人承擔,本月可否這樣做分錄調整上個月的帳?: 借:管理費用-社保 -1200 貸:其他應收款 1200
老師好,在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費,現在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司,但是4月的分錄是沒有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費用-社保費 500 借:其他應收賬款-個人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買社保費公司單位部分200個人部分50,這樣應該怎么調帳呢?
老師早上好?我司個人承擔部分社保一直都是當月社保當月工資扣,但現在有4位員工走了(社保已繳納),但工資沒扣到,我可以把4位員工的個人承擔社保做賬沖平 借;管理費用_社保 貸:其他應付款_社保(這是我購買社保,個人部分做的賬)
老師好,我已經做過下面這個分錄了,繳納社保的會計分錄 1、計提社保費用時的分錄: 借:管理費用-社會保險費(單位部分), 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分); 2、實際繳納社保費用時的分錄: 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 借:其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款; 現在要計提工資部分,那這個是應發工資數,還是實發工資數啊?
老師請問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因為還有項目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個人部分都自己承擔,那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應收款-個人社保部分,管理費用社保,貸:銀行存款,那我這個社保個人部分里面有一個人的社保的自己承擔的我怎么做賬呢
大酒店開發票 項目名稱能是 餐飲服務*場地費 嘛
老師,我們公司有一些零碎的東西經常在網上采購,包括一些生產用的配件。請問老師,網上采購只能開普票嗎?
一般納稅制造行業企業,安裝光伏發電設備自產自用,多出的電賣給電力公司應該怎么做賬,
郭老師,注冊公司,選名字都有什么地方可以參考嗎,有哪些要注意的
老師,請問村集體經濟組織統一收款,收款日與銀行交易日期不一致,可以嗎
你好,核定的金額在哪里查詢
請問老師,個人負擔社保部分如何賬務處理嗎?
老師,可以現在中途換新帳套軟件嗎?
還了股東100萬現金,股東需要給我打個收條嗎?收條怎么寫?
老師,我公司開的小規模,由于還沒有收入成本費用產生,現在要更改法人,稅局那邊要提供報表,是不是直接提供0數據的報表就好了,像圖片這種對嗎?
單位部分沒有計提,平時是當月扣社保就按上面的分錄做的
這個需要計提的哦
老師,你告訴我怎么補計提和怎么將上面的分錄調整正確吧
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金